Orden de Compra. Nº1623-593-SE16 "servicio de gasfiteria y reparaciones"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1623-593-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-12-2016
Nombre de la Orden de Compra servicio de gasfiteria y reparaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Peumo
Razón Social Hospital de Peumo
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peumo
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Facturación San Juan de Dios 20
Comuna Peumo
Impuesto 13500
Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GASFITERIA AVILES
Razón Social CHRISTIAN DANIEL AVILES ARAVENA
R.U.T. 11.366.903-9
Sucursal GASFITERIA AVILES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaservicio de gasfiteria, BOLETA DE HONORARIOS N°202 DEL 07-12-2016  $ 121.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500
Total Neto $ 121.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 13.500
TOTAL OC $ 135.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.