Orden de Compra. Nº1623-616-CM12 "Sabanilla de Papel"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1623-616-CM12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Sabanilla de Papel
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Peumo
Razón Social Hospital de Peumo
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peumo
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Facturación San Juan de Dios 20
Comuna Peumo
Impuesto 31080,352
Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A.
Razón Social NAVIERA ENSENADA S A
R.U.T. 96.778.990-9
Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
Cubrecamillas136 (210917) SABANILLA FLORAX MEDICAS BLANCAS Y PREPICADAS - 50 MTS 210917(210917) SABANILLA FLORAX MEDICAS BLANCAS Y PREPICADAS - 50 MTS ; Código: ;Región : VI $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.640 $ 168.640
Total Neto $ 168.640
Descuento $ 5.059
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.080
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 194.661


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.