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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1623-644-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Artículos escritorio Mater, compra ágil: 1623-443-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
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R.U.T. |
61.602.142-7 |
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Dirección de Facturación |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
5130,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN JUAN DE DIOS N° 20 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Office Pro |
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Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.178.530-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Office Pro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122001
| Archivadores de fichas | 2 | Unidad | ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO COLOR AZUL DE PREFERENCIA MARCA ARTEL
Detalle en documento adjunto. | |
$ 2.011,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.022
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$ 4.022
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31261501
| Cubiertas y cajas de plástico | 1 | Unidad | CAJA ORGANIZADORA CON MANILLA Y TRABA, DE 12 LITROS (ALTO 19 CM, ANCHO 24 CM Y LARGO 35 CM) PLASTICO RESISTENTE. | |
$ 6.453,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.453
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$ 6.453
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 10 | Unidad | BLOCK POST IT DE COLORES 400 HOJAS DE 76X76 MM | |
$ 1.653,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.530
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$ 16.530
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Total Neto
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$ 27.005
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.131
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$ 32.136
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.