Orden de Compra. Nº1623-644-AG24 "Artículos escritorio Mater, compra ágil: 1623-443-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1623-644-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Artículos escritorio Mater, compra ágil: 1623-443-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Peumo
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2293 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO
R.U.T. 61.602.142-7
Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20
Comuna Peumo
Impuesto 5130,95
Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas2UnidadARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO COLOR AZUL DE PREFERENCIA MARCA ARTEL Detalle en documento adjunto.  $ 2.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.022 $ 4.022
31261501
Cubiertas y cajas de plástico1UnidadCAJA ORGANIZADORA CON MANILLA Y TRABA, DE 12 LITROS (ALTO 19 CM, ANCHO 24 CM Y LARGO 35 CM) PLASTICO RESISTENTE.   $ 6.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.453 $ 6.453
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadBLOCK POST IT DE COLORES 400 HOJAS DE 76X76 MM  $ 1.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.530 $ 16.530
Total Neto $ 27.005
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.131
TOTAL OC $ 32.136


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.