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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1624-11443-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-12-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1624-11079-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1624-11079-L108 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Nancagua |
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Razón Social |
Hospital de Nancagua
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R.U.T. |
61.602.147-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre 464 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Nancagua
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R.U.T. |
61.602.147-8 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre 464 |
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Comuna |
Nancagua
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Impuesto |
14050,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre 464 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
M-DENT LTDA. |
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Razón Social |
SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA
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R.U.T. |
85.025.400-1 |
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Sucursal |
M-DENT LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142502
| Agujas para anestesia | 4 | Caja | | AGUJAS CORTAS DE 30G*1". PARA USO DENTAL |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.600
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$ 15.600
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42151604
| Útiles de colocación de compuestos | 5 | Unidad | | COMPOSITE= B2; A2; A3; A3.5; 3 M (1 CAJA DE CADA UNO) . PARA USO DENTAL |
$ 10.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.750
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$ 51.750
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42151802
| Perforadoras odontológicas, puntas o accesorios | 6 | Caja | | EYECTORES. PARA USO DENTAL |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.600
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$ 6.600
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Total Neto
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$ 73.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.050
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$ 88.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.