Orden de Compra. Nº1624-11470-SE08 "1624-11452-SE08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Nancagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1624-11470-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2008
Nombre de la Orden de Compra 1624-11452-SE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Nancagua
Razón Social Hospital de Nancagua
R.U.T. 61.602.147-8
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 464
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Nancagua
R.U.T. 61.602.147-8
Dirección de Facturación 18 de Septiembre 464
Comuna Nancagua
Impuesto 30392,4
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 464
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Papel artístico o papel Kraft10Resma 10 RESMAS PAPEL DE ENVOLVER KRAFT 115X154 R/125 PLGO $ 15.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.960 $ 159.960
Total Neto $ 159.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.392
TOTAL OC $ 190.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.