|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1624-126-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-03-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA LABORATORIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1624-21-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Nancagua |
|
Razón Social |
Hospital de Nancagua
|
|
R.U.T. |
61.602.147-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre 464 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Nancagua
|
|
R.U.T. |
61.602.147-8 |
|
Dirección de Facturación |
18 de Septiembre 464 |
|
Comuna |
Nancagua
|
|
Impuesto |
17670 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre 464 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-03-2010 |
|
|
|
Proveedor |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
|
Razón Social |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
|
|
R.U.T. |
59.077.290-9 |
|
Sucursal |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41105108
| Conductos de laboratorio de uso general | 20 | Caja | TUBOS AL VACIO TAPA VERDE, 3ML (PRESENTACION 1X100). | |
$ 3.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.000
|
$ 63.000
|
41105108
| Conductos de laboratorio de uso general | 10 | Caja | TUBOS AL VACIO TAPA LILA, 3ML (PRESENTACION 1X100). | |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 93.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.670
|
|
$ 110.670
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.