Orden de Compra. Nº
1624-232-AG25
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Insumos desechables para Unidad Central de Alimentación Según Solicitud de Compra N° 11 compra ágil: 1624-158-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1624-232-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Insumos desechables para Unidad Central de Alimentación Según Solicitud de Compra N° 11 compra ágil: 1624-158-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Nancagua
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA
R.U.T.
61.602.147-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 669 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA
R.U.T.
61.602.147-8
Dirección de Facturación
18 de Septiembre 464
Comuna
Nancagua
Impuesto
109029,6
Dirección de Envío de la Factura
18 de Septiembre 464
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial GP
Razón Social
GONZALO PARADA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.535.089-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial GP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación
2000
Caja
Posillo Plástico tamaño 6 Oz, con tapa incluida (modelo Avión)
pote plastico 6 oz modelo avion
$ 69,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.000
$ 138.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2000
Caja
Vaso Térmico 10 oz
vaso plumavit 10 oz
$ 49,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación
2000
Unidad
tapa desechables para vaso termico 10 oz
tapa pa vaso de plumavi 10 oz
$ 27,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación
2000
Unidad
Posillo Aluminio Tamaño C15 con tapa incluida (400 cc)
envase aluminio 450 cc modelo c10
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
52151704
Cucharas domésticas
5000
Unidad
Cucharas Plásticas Formato Unidades Grande para Sopa
cucharas soperas plasticas
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
52151703
Tenedores domésticos
3000
Unidad
Tenedores Plásticos Formato Unidades
tenedor mesa plastico
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
14111705
Servilletas de papel
80
Paquete
Servilletas Paquete de 50 Unidades
Paquete 50 servilletas de cocktail
$ 435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.800
$ 34.800
52152201
Láminas o papel para forrar estantes
4
Rollo
Rollo Papel Alusa Plástico Institucional Formato Rollo de 300 Mts
film plastico 300 mts
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.200
$ 23.200
52152201
Láminas o papel para forrar estantes
4
Rollo
Papel Alusa Aluminio Formato Rollo de 100 Mts
film aluminio 100 mts
$ 6.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.840
$ 27.840
Total Neto
$ 573.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.030
TOTAL OC
$ 682.870
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.535.089-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.