Orden de Compra. Nº1624-286-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 1624-81-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Nancagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1624-286-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1624-81-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COTIZAR DIESEL PARA SER RETIRADOS CON VALES POR VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTO.
Proveniente de Licitación 1624-81-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Nancagua
Razón Social Hospital de Nancagua
R.U.T. 61.602.147-8
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 464
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Nancagua
R.U.T. 61.602.147-8
Dirección de Facturación 18 de Septiembre 464
Comuna Nancagua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 464
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T. 99.520.000-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1000LitroDieselDIESEL PARA SER RETIRADO CON TARJETAS POR VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTO $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.000 $ 487.000
Total Neto $ 487.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 487.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.