Orden de Compra. Nº1624-464-CM09 "UTILES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Nancagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1624-464-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2009
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Nancagua
Razón Social Hospital de Nancagua
R.U.T. 61.602.147-8
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 464
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Nancagua
R.U.T. 61.602.147-8
Dirección de Facturación 18 de Septiembre 464
Comuna Nancagua
Impuesto 5875,636
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 464
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro50 (25140) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO LISO 7 MM 100 HJS 27177(25140) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO LISO 7 MM 100 HJS ; Código: H380920;Región : VI $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.300 $ 31.300
Total Neto $ 31.300
Descuento $ 376
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.876
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 36.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.