Orden de Compra. Nº
1624-588-CM13
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ARTICULOS DE ESCRITORIO
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1624-588-CM13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Nancagua
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA
R.U.T.
61.602.147-8
Dirección de Unidad de Compra
18 de Septiembre 464
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA
R.U.T.
61.602.147-8
Dirección de Facturación
18 de Septiembre 464
Comuna
Nancagua
Impuesto
45891,9369
Dirección de Envío de la Factura
18 de Septiembre 464
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
2239-24-LP09
Corchetes
30
(18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES 20939
(18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES; Código: R509226;Región : VI
$ 322,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.660
$ 9.660
14111507
2239-7-LP11
Papel para fotocopiadora o impresora
3
(228409) FORMULARIO CONTINUO FULTONS ORIGINAL 5.5 11 X 9.5 CAJA DE 2000 HOJAS 228409
(228409) FORMULARIO CONTINUO FULTONS ORIGINAL 5.5 11 X 9.5 CAJA DE 2000 HOJAS; Código: H210520;Región : VI
$ 8.559,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.677
$ 25.677
14111506
2239-24-LP09
Papel para impresora (del computador)
20
(228535) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO OFICIO 228535
(228535) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO OFICIO; Código: H197920;Región : VI
$ 2.241,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.820
$ 44.820
26111702
2239-24-LP09
Pilas alcalinas
50
(732546) PILA DURACELL ALCALINA AA PACK X 2 UNIDADES 732546
(732546) PILA DURACELL ALCALINA AA PACK X 2 UNIDADES; Código: P380533;Región : VI
$ 732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.600
$ 36.600
26111702
2239-24-LP09
Pilas alcalinas
50
(732547) PILA DURACELL AAA PACK X 2 UNIDADES 732547
(732547) PILA DURACELL AAA PACK X 2 UNIDADES; Código: P380633;Región : VI
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.950
$ 36.950
14111506
2239-24-LP09
Papel para impresora (del computador)
20
(732953) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA RESMA 0 732953
(732953) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA RESMA 0; Código: H300013;Región : VI
$ 1.917,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.340
$ 38.340
44111506
2239-24-LP09
Tacos calendario
25
(733764) TACO CALENDARIO RHEIN URAL GRANDE UNIDAD 733764
(733764) TACO CALENDARIO RHEIN URAL GRANDE UNIDAD; Código: D105033;Región : VI
$ 1.055,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.375
$ 26.375
14111531
2239-24-LP09
Libros o cuadernos de registro
30
(735727) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO MATEMATICA 7MM 100HJS UNO UNIDAD 735727
(735727) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO MATEMATICA 7MM 100HJS UNO UNIDAD; Código: H380920;Región : VI
$ 572,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.160
$ 17.160
14111508
2239-24-LP09
Papel para fax
20
(827466) PAPEL PARA FAX DIMERC 210 X 30 MT UNIDAD 834788
(827466) PAPEL PARA FAX DIMERC 210 X 30 MT UNIDAD; Código: H112120;Región : VI
$ 658,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.160
$ 13.160
Total Neto
$ 248.742
Descuento
$ 7.205
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.892
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 287.429
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.