Orden de Compra. Nº1625-1069-SE10 "COMPRA DE FICHERO PARA UNIDAD DE CAPACITACION"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Penco - Lirquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1625-1069-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-07-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FICHERO PARA UNIDAD DE CAPACITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco
Comuna Penco
Impuesto 9481
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor kasselmuebles
Razón Social KASSEL CONCEPCION MUEBLES LIMITADA
R.U.T. 76.400.780-8
Sucursal kasselmuebles
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pizarra1Unidad no definidaFICHERO PUERTA DE VIDRO 60-100FICHERO PUERTA DE VIDRO 60-100 $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
Total Neto $ 49.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.481
TOTAL OC $ 59.381


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.