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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1625-1122-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CORTINAS ROLLER SOLICITUD 158 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1625-54-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Penco - Lirquen |
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Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino a Tome s/n Penco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n Penco |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
39193,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n Penco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DECOESTILOCONCEPCION |
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Razón Social |
GABRIEL CAMPOS VERGARA
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R.U.T. |
15.589.347-8 |
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Sucursal |
DECOESTILOCONCEPCION |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 11,46 | Metro Cuadrado | CORTINA ROLLER Y BLACK OUT INSTALADA DE COLOR BLANCO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LAS BASES. CONSIDERAR EL VALOR NETO DE 1 METRO CUADRADO | CORTINAS ROLLER BLACK OUT O BIEN SCREEN , INSTALADO |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 206.280
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$ 206.280
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Total Neto
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$ 206.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.193
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$ 245.473
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.