|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1625-1192-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION PREVENTIVA SISTEMAS REFRIGERACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1625-54-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Penco - Lirquen |
|
Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
|
|
R.U.T. |
61.602.198-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Camino a Tome s/n Penco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
|
|
R.U.T. |
61.602.198-2 |
|
Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n Penco |
|
Comuna |
Penco
|
|
Impuesto |
812250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n Penco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL SERVIOCTAVA S A
|
|
R.U.T. |
96.934.240-5 |
|
Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
20142404
| Sistema de bombeo y separación anular vertical | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE BOMBEO Y EQUIPOS DE REFRIGERACION DE ACUERDO AL VALOR TOTAL NETO INDICADO EN FORMULARIO N°6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE BOMBEO Y EQUIPOS DE REFRIGERACION DE ACUERDO AL VALOR TOTAL NETO INDICADO EN FORMULARIO N°6 |
$ 4.275.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.275.000
|
$ 4.275.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.275.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 812.250
|
|
$ 5.087.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.