|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1625-1484-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CURSO ORGANIZACIONAL Y NEGOCIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Penco - Lirquen |
|
Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
|
|
R.U.T. |
61.602.198-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Camino a Tome s/n Penco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
|
|
R.U.T. |
61.602.198-2 |
|
Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n Penco |
|
Comuna |
Penco
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n Penco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CAPSYS |
|
Razón Social |
INSTITUTO CAPSYS LTDA
|
|
R.U.T. |
78.654.860-8 |
|
Sucursal |
CAPSYS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111504 2239-9-lp14
| Programas no diplomados a distancia | 6 | | (1031019) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE VALOR POR ALUMNO 1051019 | (1031019) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE VALOR POR ALUMNO; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 600.000
|
$ 600.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 600.000
|
|
Descuento
|
$ 30.000
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 570.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.