Orden de Compra. Nº1625-1522-SE10 "PROFESORA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Penco - Lirquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1625-1522-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-09-2010
Nombre de la Orden de Compra PROFESORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1625-182-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco
Comuna Penco
Impuesto 19200
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor erikapower
Razón Social ERIKA ANNETTE OLIVARES NEIRA
R.U.T. 8.986.167-5
Sucursal erikapower
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90141703
SERVICIO PROFESOR DE EDUCACION FISICA 1MesDeportes Recreativos, Camino a la Salud.PROFESORA DE EDUCACION FISICA MES SEPTIEMBRE PARA PROYECTO CHILEDEPORTES $ 172.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800
Total Neto $ 172.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 19.200
TOTAL OC $ 192.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.