Orden de Compra. Nº1625-1617-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1625-185-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Penco - Lirquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1625-1617-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1625-185-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1625-185-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco
Comuna Penco
Impuesto 185440
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTA GML
Razón Social RODRIGO ANDRES RUIZ MUNOZ
R.U.T. 14.269.939-7
Sucursal IMPRENTA GML
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones1000UnidadCARNET DE CITACIÓN CARNET DE CITACIÓN $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones800UnidadTARJETA ATENCION, carnet de medicamentoTARJETA ATENCION $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones210UnidadBLOCK 50 HOJAS UNIDAD DE EMERGENCIA DAU. VER ANEXO BLOCK 50 HOJAS UNIDAD DE EMERGENCIA DAU $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones273UnidadTALONARIO boletas, egresos TALONARIO 200 boletas, 50 egresos Hospitalarios, 23talonarios triplicado. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.600 $ 327.600
Total Neto $ 976.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.440
TOTAL OC $ 1.161.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.