Orden de Compra. Nº1625-1908-SE14 "165-467-SE14 PRODUCTOS DE PANADERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Penco - Lirquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1625-1908-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2014
Nombre de la Orden de Compra 165-467-SE14 PRODUCTOS DE PANADERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1625-467-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco
Comuna Penco
Impuesto 84401,8
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERÍA MILAN
Razón Social YESSICA DE LAS NIEVES DIAZ MATAMALA
R.U.T. 9.811.300-2
Sucursal PANADERÍA MILAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco665kilogramoPRODUCTOS DE PANADERIA MES DE AGOSTO 2014.COMPRA DE PRODUCTOS DE PANADERIA. $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.220 $ 444.220
Total Neto $ 444.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.402
TOTAL OC $ 528.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.