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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1625-2004-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO GUARDARROPIA JUNIO 2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1625-15-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Penco - Lirquen |
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Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino a Tome s/n Penco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Compras Públicas 19.886 y su Reglamento. Establece artículo 79 bis del Reglamento de Compras. Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n Penco |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
517949,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n Penco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES 28 |
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Razón Social |
OSCAR EDUARDO NEIRA WALTEMATH
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R.U.T. |
11.355.130-5 |
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Sucursal |
TRANSPORTES 28 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111701
| Servicios de contratación de personal | 1 | Unidad | Servicio de Orientadores/as para el Hospital Penco-Lirquén | JORNADA DE 44 HORAS SEMANALES, MES DE JUNIO 2018 |
$ 2.726.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.726.050
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$ 2.726.050
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Total Neto
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$ 2.726.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 517.950
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$ 3.244.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.