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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1625-2115-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SAL OCTUBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1625-148-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Penco - Lirquen |
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Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino a Tome s/n Penco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n Penco |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
12448,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n Penco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GLOBALXPRESS |
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Razón Social |
COMERCIAL GLOBAL XPRESS LTDA
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R.U.T. |
76.624.428-9 |
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Sucursal |
GLOBALXPRESS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51191602
| Electrolitos de cloruro de sodio | 8 | Unidad | SACOS DE SAL INDUCTRIAL O DE ROCA PARA USO EN ABLANDADORES DE AGUA EN ENVASES DE 20 A 25 KILOS APROXIMADAMENTE | SACOS DE SAL INDUSTRIAL O DE ROCA PARA USO EN ABLANDADORES DE AGUA EN ENVASES DE 25 KILOS APROXIMADAMENTE |
$ 8.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.520
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$ 65.520
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Total Neto
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$ 65.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.449
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$ 77.969
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.