Orden de Compra. Nº1625-2190-SE14 "1625-498-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Penco - Lirquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1625-2190-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-11-2014
Nombre de la Orden de Compra 1625-498-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1625-498-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco
Comuna Penco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor laandrex
Razón Social CARLA ANDREA TORREALBA JARA
R.U.T. 16.505.259-5
Sucursal laandrex
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadSERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, 44 HRS SEMANALES (SE DEBE INDICAR VALOR MENSUAL)TENS DEL CARDIOVASCULAR, MES DE OCTUBRE 2014 $ 363.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.825 $ 363.825
Total Neto $ 363.825
Descuento $ 36.383
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 327.442

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.