Orden de Compra. Nº1625-2231-SE18 "BOTELLONES DE AGUA JULIO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Penco - Lirquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1625-2231-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2018
Nombre de la Orden de Compra BOTELLONES DE AGUA JULIO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1625-142-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será por medio de transferencia o cheque dentro de 45 días, contados desde la aceptación de la boleta o factura, según lo establecido en la glosa 2, letra d de la Ley de Presupuesto año 2018
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco
Comuna Penco
Impuesto 93024
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sebastian matias
Razón Social muller limitada
R.U.T. 76.428.436-4
Sucursal sebastian matias
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua226UnidadSERVICIOS DE REPOSICIÓNSERVICIOS DE REPOSICIÓN $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.660 $ 92.660
50202301
Agua226UnidadBOTELLON DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS. INDICAR VALOR UNITARIOBotellón de 20 litros de agua purificada $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.940 $ 381.940
52152102
Vasos para beber domésticos1000CajaVASOS PLASTICOS 200 CC. INDICAR CANTIDAD DE VASOS POR CAJA1000 vasos de 200 cc valor unitario $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 489.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.024
TOTAL OC $ 582.624


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.