|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1625-2326-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
compra 21-12-2007 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
compra para abastecer el servicio de alimentación de este establecimiento.FACTURA 23390 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Penco - Lirquen |
|
Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
|
|
R.U.T. |
61.602.198-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Camino a Tome s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
|
|
R.U.T. |
61.602.198-2 |
|
Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
1436,9738 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Supermercado Elgueta y Cia. Ltda.
|
|
R.U.T. |
78.473.400-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201706
| Café | 2 | Unidad | Café | nescafe tradicion displey sobres 1x100 |
$ 3.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.564
|
$ 7.563
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.563
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.437
|
|
$ 9.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.