Orden de Compra. Nº1625-2329-R107 "compra de vajilla"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Penco - Lirquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1625-2329-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra compra de vajilla
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas compra de vajilla para servicio de alimentacion con presupuesto de hospital amigo
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n
Comuna -1
Impuesto 16245
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BANADOS Y CIA S A
R.U.T. 82.321.000-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio50UnidadVajillas de serviciopocillo sopa de malamina de 630 cc (cod.art-18) $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.750 $ 42.750
48101901
Vajillas de servicio50UnidadVajillas de serviciojarro de malamina 400 cc ( art-45) $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.750 $ 42.750
Total Neto $ 85.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.245
TOTAL OC $ 101.745


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.