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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1625-2361-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DEL 21-12-2007 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
compra de supermercado fecha
21-12-2007 factura 410866
Para Servicio de Alimentación. |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Penco - Lirquen |
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Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino a Tome s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 40 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
18680,667 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIAL LAS BRUJAS S.A.
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R.U.T. |
84.301.800-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50182001
| Tartas o empanadas o pastas frescos | 6 | Unidad | Tartas o empanadas o pastas frescos | TORTA 30 PERSONAS |
$ 16.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.322
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$ 98.319
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Total Neto
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$ 98.319
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.681
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$ 117.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.