Orden de Compra. Nº1625-306-SE10 "COMPRA DE BOLSAS NYLON SEGUN MUESTRA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Penco - Lirquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1625-306-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-02-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BOLSAS NYLON SEGUN MUESTRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco
Comuna Penco
Impuesto 1341,21
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUDITH ORTIZ CARRILLO Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social JUDITH ORTIZ CARRILLO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.309.720-8
Sucursal JUDITH ORTIZ CARRILLO Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84121801
Corredores de bolsa3Unidad no definidaBOLSA NYLON BOLSA NYLON $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059
Total Neto $ 7.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.341
TOTAL OC $ 8.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.