Orden de Compra. Nº1625-3082-SE18 "ORDEN POR FACT. 485011 Y FACT.485122"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Penco - Lirquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1625-3082-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN POR FACT. 485011 Y FACT.485122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1625-55-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 55-LE18 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Compras Públicas 19.886 y su Reglamento. Establece artículo 79 bis del Reglamento de Compras. Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco
Comuna Penco
Impuesto 151537,16
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LINDE GAS CHILE S.A.
Razón Social LINDE GAS CHILE S.A.
R.U.T. 90.100.000-K
Sucursal LINDE GAS CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271701
Cilindros de gas médicos o dispositivos relacionados1606UnidadARRIENDO CILINDRO. (USO DISTINTO FORMATO). FACTURA 485011ARRIENDO DIARIO POR CILINDRO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.260 $ 337.260
78121601
Servicios de flete42UnidadServicio de Flete cilindros. FACTURA 485122FLETE DE CILINDROS, VALOR POR CADA CILINDRO ENTREGADO. $ 3.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.752 $ 157.752
12141904
Oxígeno O128,2Metro CúbicoOXIGENO MEDICINAL FACTURA 485122OXIGENO MEDICINAL GASEOSO, VALOR POR M3 $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.552 $ 302.552
Total Neto $ 797.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.537
TOTAL OC $ 949.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.