|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1625-567-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-04-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1625-15-L115 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1625-15-L115 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Penco - Lirquen |
|
Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
|
|
R.U.T. |
61.602.198-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Camino a Tome s/n Penco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
|
|
R.U.T. |
61.602.198-2 |
|
Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n Penco |
|
Comuna |
Penco
|
|
Impuesto |
50080,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n Penco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IMAHE S.A. |
|
Razón Social |
IMAHE S A
|
|
R.U.T. |
85.110.100-4 |
|
Sucursal |
IMAHE S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101915
| Bandejas de servicio | 20 | Unidad | BANDEJAS DE FIBRA DE VIDRIO NEGRA DE 38 X 51 CM | BANDEJA DE AUTOSERVICIO FIBRA DE VIDRIO NEGRA
38 X 51,5 CM
MARCA CAMBRO
PROCEDENCIA EEUU
|
$ 13.179,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 263.580
|
$ 263.580
|
|
|
Total Neto
|
$ 263.580
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 50.080
|
|
$ 313.660
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.