|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1625-712-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-04-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1625-129-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ABASTECER A LA UNIDAD DE DENTAL Y RESIDENCIA MÉDICA DE ESTE ESTABLECIMIENTO. SOLICITADO POR SR. JULIO FUENTES. |
|
Proveniente de Licitación
|
1625-129-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Penco - Lirquen |
|
Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
|
|
R.U.T. |
61.602.198-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Camino a Tome s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Penco - Lirquen
|
|
R.U.T. |
61.602.198-2 |
|
Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
4763,11 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Susana de Lourdes Careaga Novoa
|
|
R.U.T. |
10.148.839-K |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortina Termica en Blackout de 1,80x2,20 m. | 1 | Unidad | Cortina Termica en Blackout de 1,80x2,20 m. | CORTINA TERMICA BLACKOUT DE 1,80 X 2,20 MTS. |
$ 25.069,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.069
|
$ 25.069
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.069
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.763
|
|
$ 29.832
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.