|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1626-11077-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-11-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra Servicios en Mantencion y reparación Cocina |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1626-11020-L108 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Lolol |
|
Razón Social |
Hospital de Lolol
|
|
R.U.T. |
61.602.150-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Los Alerces 35 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Lolol
|
|
R.U.T. |
61.602.150-8 |
|
Dirección de Facturación |
Los Alerces 35 |
|
Comuna |
Lolol
|
|
Impuesto |
176443,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Alerces 35 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Construcción |
|
Razón Social |
Juan de Dios Núñez López
|
|
R.U.T. |
10.526.302-3 |
|
Sucursal |
Construcción |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102802
| Restauración de edificios, señales o monumentos | 1 | Unidad | | Reposición de pintura 57 mtr2 en muro y cielo; instalación de extractor en campana y limpiar y pintar campana; Cambio de 33.20 mtr2 de piso en Cerámina antideslizante similar a la Cordillera y muro; cambio de ventana en aluminio con protección en malla |
$ 928.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 928.650
|
$ 928.650
|
|
|
Total Neto
|
$ 928.650
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 176.444
|
|
$ 1.105.094
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.