Orden de Compra. Nº1626-163-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1626-41-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Lolol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1626-163-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1626-41-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1626-41-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Lolol
Razón Social Hospital de Lolol
R.U.T. 61.602.150-8
Dirección de Unidad de Compra Los Alerces 35
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 500
Usuario SIGFE Alex Allende S.
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Lolol
R.U.T. 61.602.150-8
Dirección de Facturación Los Alerces 35
Comuna Lolol
Impuesto 95796,48
Dirección de Envío de la Factura Los Alerces 35
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa De Publicidad Pablo Galaz E.I.R.L.
Razón Social SOCIEDAD DE PUBLICIDAD PABLO ANDRES CORREA GALAZ E
R.U.T. 76.093.132-2
Sucursal Empresa De Publicidad Pablo Galaz E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83121702
Servicios relacionados con la radio16Unidad-Horas cronológicas anuales de programa radial desde 02/05/19 hasta 26/12/19. -Se realizarán dos estados de pago uno el 31/08/2019 y el 2do el 15/12/19 PROGRAMA RADIAL HOSPITAL DE LOLOL, DÍA JUEVES DE CADA SEMANA POR UN TOTAL DE 30 MINUTOS. $ 31.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.192 $ 504.192
Total Neto $ 504.192
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.796
TOTAL OC $ 599.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.