Orden de Compra. Nº1626-280-AG21 "útiles de aseo compra ágil: 1626-160-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Lolol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1626-280-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2021
Nombre de la Orden de Compra útiles de aseo compra ágil: 1626-160-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Lolol
Razón Social Hospital de Lolol
R.U.T. 61.602.150-8
Dirección de Unidad de Compra Los Alerces 35
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1874 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Lolol
R.U.T. 61.602.150-8
Dirección de Facturación Los Alerces 35
Comuna Lolol
Impuesto 222528
Dirección de Envío de la Factura Los Alerces 35
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STORE360 SPA
Razón Social COMERCIAL STORE 360 SPA
R.U.T. 77.327.173-9
Sucursal STORE360 SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general100UnidadDESODORANTE LYSOFORM. DEBE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
47131805
Limpiadores de uso general50PaquetePAÑO DANZARINA. DEBE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
12131507
Explosivos de nitrato de amonio6BidónAMONIO CUATERNARIO 5 LITROS. DEBE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadDETERGENTE ENZIMATICO 20 LTS. DEBE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadCIF CREMA. DEBE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadLUSTRA MUEBLES. DEBE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
39121402
Enchufes eléctricos5UnidadALARGADOR ELECTRICO 3 MTS. DEBE ADJUNTAR FICHA TÉCNICA  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
Total Neto $ 1.171.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 222.528
TOTAL OC $ 1.393.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.