Orden de Compra. Nº1626-55-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1626-12-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Lolol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1626-55-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1626-12-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1626-12-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Lolol
Razón Social Hospital de Lolol
R.U.T. 61.602.150-8
Dirección de Unidad de Compra Los Alerces 35
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Lolol
R.U.T. 61.602.150-8
Dirección de Facturación Los Alerces 35
Comuna Lolol
Impuesto 76638,59
Dirección de Envío de la Factura Los Alerces 35
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mlara
Razón Social MARISOL CARMEN LARA CHAVEZ
R.U.T. 11.980.749-2
Sucursal mlara
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102402
Servicios de pintura de interiores1UnidadServicios en pinturas de interiores de 273 mtr2 en salas de Hospitalización, Según especificaciones Técnicas de la Dirección Servicio salud.  $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361
Total Neto $ 403.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.639
TOTAL OC $ 480.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.