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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1626-57-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-02-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1626-3-L121 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1626-3-L121 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Lolol |
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Razón Social |
Hospital de Lolol
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R.U.T. |
61.602.150-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Alerces 35 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Lolol
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R.U.T. |
61.602.150-8 |
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Dirección de Facturación |
Los Alerces 35 |
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Comuna |
Lolol
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Impuesto |
304000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Alerces 35 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Vidita del Carmen |
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Razón Social |
Vidita del Carmen Saldaña Cabello
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R.U.T. |
9.867.646-5 |
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Sucursal |
Vidita del Carmen |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151502
| Platos desechables domésticos | 1 | Unidad | Convenio de suministro de envase de colación y agua mineral | Envases de colación y agua mineral sin gas, se oferta por el total del convenio como se solicita. El plazo de entrega es de 3 horas máximo, desde que el Hospital realiza la solicitud del pedido. Me comprometo a entregar de lunes a domingos, incluyendo fes |
$ 1.600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.600.000
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$ 1.600.000
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Total Neto
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$ 1.600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 304.000
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$ 1.904.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.