Orden de Compra. Nº1627-1127-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-51-LP19 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1627-1127-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-51-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1627-51-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4722
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Facturación Negrete 1401
Comuna San Fernando
Impuesto 90046,51
Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S A
R.U.T. 79.622.060-0
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Reactivos de analizadores inmunológicos1CajaIH QC1 4x6 ML (COD.BR-009321) CAJA x 4 UDS (NUEVO LOTE)SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS, CON COMODATO DE EQUIPOS, SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA REALIZACION DE TECNICAS INMUNOHEMATOLOGICAS Y ACTIVIDAD TRANSFUSIONAL DEL HOSPITAL DE SAN FERNANDO $ 174.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.139 $ 174.139
41116010
Reactivos de analizadores inmunológicos1CajaIH QC2 4x6 ML (COD.BR-009322) CAJA x 4 UDS (NUEVO LOTE)SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS, CON COMODATO DE EQUIPOS, SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA REALIZACION DE TECNICAS INMUNOHEMATOLOGICAS Y ACTIVIDAD TRANSFUSIONAL DEL HOSPITAL DE SAN FERNANDO $ 174.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.138 $ 174.138
41116010
Reactivos de analizadores inmunológicos5FrascoANTI - A (COD. DG-70540D) x FRASCOSUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS, CON COMODATO DE EQUIPOS, SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA REALIZACION DE TECNICAS INMUNOHEMATOLOGICAS Y ACTIVIDAD TRANSFUSIONAL DEL HOSPITAL DE SAN FERNANDO $ 7.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.380 $ 38.380
41116010
Reactivos de analizadores inmunológicos4FrascoANTI - B (COD. DG-70541D) x FRASCOSUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS, CON COMODATO DE EQUIPOS, SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA REALIZACION DE TECNICAS INMUNOHEMATOLOGICAS Y ACTIVIDAD TRANSFUSIONAL DEL HOSPITAL DE SAN FERNANDO $ 7.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.704 $ 30.704
41116010
Reactivos de analizadores inmunológicos4FrascoANTI - D (COD. DG-70544D) x FRASCOSUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS, CON COMODATO DE EQUIPOS, SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA REALIZACION DE TECNICAS INMUNOHEMATOLOGICAS Y ACTIVIDAD TRANSFUSIONAL DEL HOSPITAL DE SAN FERNANDO $ 14.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.568 $ 56.568
Total Neto $ 473.929
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.047
TOTAL OC $ 563.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.