|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1627-1702-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-05-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-288-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1627-288-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
|
|
R.U.T. |
61.602.145-1 |
|
Dirección de Facturación |
Negrete 1401 |
|
Comuna |
San Fernando
|
|
Impuesto |
55480 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Negrete 1401 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Henry Cerda Jaque |
|
Razón Social |
MAXIMO PEMJEAN URETA COMPRAVENTA DE PRODUCTOS Y SE
|
|
R.U.T. |
76.183.419-3 |
|
Sucursal |
Henry Cerda Jaque |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161705
| Suelos de caucho | 40 | Metro Lineal | GOMA PARA PISO TIPO TOPEROL DE 40 MTS. DE LARGO POR 1.10 MTS DE ANCHO ( FAVOR ADJUNTAR IMAGENES) | |
$ 7.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 292.000
|
$ 292.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 292.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 55.480
|
|
$ 347.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.