Orden de Compra. Nº1627-1948-SE23 "PREST SERV. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS AGOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1627-1948-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra PREST SERV. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS AGOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Facturación Negrete 1401
Comuna San Fernando
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor david german
Razón Social TRANSPORTES ADONAI SPA
R.U.T. 76.925.209-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal david german
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101803
Servicios de transporte de vehículos1UnidadUNIDAD DE MOVILIZACIÓNUNIDAD DE MOVILIZACIÓN $ 13.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.916 $ 13.916
78101803
Servicios de transporte de vehículos1UnidadPOLI DOLORPOLI DOLOR $ 34.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.790 $ 34.790
78101803
Servicios de transporte de vehículos1UnidadUNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIAUNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA $ 1.927.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.927.366 $ 1.927.366
Total Neto $ 1.976.072
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.976.072

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.