Orden de Compra. Nº1627-2712-SE11 "ENMARCACIONES PARA DIPLOMAS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1627-2712-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ENMARCACIONES PARA DIPLOMAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Facturación Negrete 1401
Comuna San Fernando
Impuesto 17052,09948
Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIA NUEVA
Razón Social COMERCIAL VIDRIERIA NUEVA LIMITADA
R.U.T. 77.815.840-k
Sucursal VIDRIERIA NUEVA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121402
Marcos de secciones de madera12UnidadENMARCACIONES DE DIPLOMASENMARCACIONES DE DIPLOMAS $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.748 $ 89.748
Total Neto $ 89.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.052
TOTAL OC $ 106.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.