Orden de Compra. Nº1627-534-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-373-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1627-534-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-373-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1627-373-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Facturación Negrete 1401
Comuna San Fernando
Impuesto 65816
Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial A y R Limitada
Razón Social COMERCIAL A Y R LIMITADA
R.U.T. 76.107.074-6
Sucursal Comercial A y R Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42182008
Mangos de scopios o cargadores de asas del examen médico200UnidadASAS PARA AMIGDALOTOMO 50 MM. (39-511-50) ASA AMIGDALAS 50MM BOLSA 100 UNIDADES REDA ALEMANIA COD 51257-50 ENTREGA 45 DÍAS. $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.200 $ 173.200
42295417
Asas de luces quirúrgicas o tapas200UnidadASAS DE ALAMBRE PARA AMIGDALOTOMO 50 X 0.3 MM ASA AMIGDALAS 50MM BOLSAS 100 UNIDADES REDA ALEMANIA COD 51257-50 ENTREGA 45 DÍAS. $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.200 $ 173.200
Total Neto $ 346.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.816
TOTAL OC $ 412.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.