Orden de Compra. Nº1627-5851-SE17 "ARTICULOS DE ASEO / FENIX"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1627-5851-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO / FENIX
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Facturación Negrete 1401
Comuna San Fernando
Impuesto 46528,1994
Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SAN RAFAEL
Razón Social RAFAEL CUMSILLE Z Y CIA LIMITADA
R.U.T. 86.559.100-4
Sucursal SUPERMERCADO SAN RAFAEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico120UnidadHIG.CONFORT 1 ROLLOHIG.CONFORT 1 ROLLO $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.120 $ 30.151
47131806
Barniz o ceras de muebles8UnidadLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.655
47131810
Productos para lavar platos10UnidadQUIXQUIX $ 1.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.910 $ 10.908
11141604
Papel usado60UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.620 $ 19.613
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑOVIRUTEXPAÑO VIRUTEX $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.778
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑO SACUDIRPAÑO SACUDIR $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.455 $ 10.450
24111503
Bolsas de plástico20UnidadBOLSA BASURA 50 X 70 (10 UNI.)BOLSA BASURA 50 X 70 (10 UNI.) $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.380 $ 8.387
24111503
Bolsas de plástico20UnidadBOLSA BASURA 80 X 120 (10 UNI.)BOLSA BASURA 80 X 120 (10 UNI.) $ 1.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.140 $ 37.143
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadLIMPIAVIDRIOSLIMPIAVIDRIOS $ 923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.846 $ 1.845
10191704
Matamoscas6UnidadRAID 400 CCRAID 400 CC $ 2.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.632 $ 16.629
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadCIFCIF $ 1.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.132 $ 18.131
53131608
Jabones12UnidadJABONLIQUIDOJABONLIQUIDO $ 1.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.092 $ 13.089
12161902
Detergentes surfactantes24UnidadLIMPIADOR FLORAL PISOLIMPIADOR FLORAL PISO $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.096 $ 15.106
12191501
Solventes aromáticos20UnidadAROM AEROSOLAROM AEROSOL $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.780 $ 16.773
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLONESCOBILLON $ 1.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.533 $ 4.533
42311601
Esponjas de gelatina absorbible3UnidadESPONJA BONOBRILESPONJA BONOBRIL $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.929 $ 1.929
41103406
Cajas de aislamiento con guantes2UnidadGUANTES LATEXGUANTES LATEX $ 3.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.228 $ 7.227
47131615
Escobillones2UnidadESCOBAESCOBA $ 3.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.047
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑO ABSORVENTE PAÑO ABSORVENTE $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.958
47131811
Productos de lavandería3UnidadOMO 1 KGOMO 1KG $ 1.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.533 $ 4.533
Total Neto $ 244.885
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.528
TOTAL OC $ 291.413


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.