Orden de Compra. Nº
1627-5851-SE17
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ARTICULOS DE ASEO / FENIX
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1627-5851-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ASEO / FENIX
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de San Fernando Abastecimiento
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T.
61.602.145-1
Dirección de Unidad de Compra
Negrete 1401
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T.
61.602.145-1
Dirección de Facturación
Negrete 1401
Comuna
San Fernando
Impuesto
46528,1994
Dirección de Envío de la Factura
Negrete 1401
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SAN RAFAEL
Razón Social
RAFAEL CUMSILLE Z Y CIA LIMITADA
R.U.T.
86.559.100-4
Sucursal
SUPERMERCADO SAN RAFAEL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
120
Unidad
HIG.CONFORT 1 ROLLO
HIG.CONFORT 1 ROLLO
$ 251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.120
$ 30.151
47131806
Barniz o ceras de muebles
8
Unidad
LUSTRAMUEBLES
LUSTRAMUEBLES
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.656
$ 6.655
47131810
Productos para lavar platos
10
Unidad
QUIX
QUIX
$ 1.091,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.910
$ 10.908
11141604
Papel usado
60
Unidad
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.620
$ 19.613
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad
PAÑOVIRUTEX
PAÑO VIRUTEX
$ 1.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.780
$ 5.778
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad
PAÑO SACUDIR
PAÑO SACUDIR
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.455
$ 10.450
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad
BOLSA BASURA 50 X 70 (10 UNI.)
BOLSA BASURA 50 X 70 (10 UNI.)
$ 419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.380
$ 8.387
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad
BOLSA BASURA 80 X 120 (10 UNI.)
BOLSA BASURA 80 X 120 (10 UNI.)
$ 1.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.140
$ 37.143
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad
LIMPIAVIDRIOS
LIMPIAVIDRIOS
$ 923,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.846
$ 1.845
10191704
Matamoscas
6
Unidad
RAID 400 CC
RAID 400 CC
$ 2.772,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.632
$ 16.629
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad
CIF
CIF
$ 1.511,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.132
$ 18.131
53131608
Jabones
12
Unidad
JABONLIQUIDO
JABONLIQUIDO
$ 1.091,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.092
$ 13.089
12161902
Detergentes surfactantes
24
Unidad
LIMPIADOR FLORAL PISO
LIMPIADOR FLORAL PISO
$ 629,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.096
$ 15.106
12191501
Solventes aromáticos
20
Unidad
AROM AEROSOL
AROM AEROSOL
$ 839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.780
$ 16.773
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLON
ESCOBILLON
$ 1.511,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.533
$ 4.533
42311601
Esponjas de gelatina absorbible
3
Unidad
ESPONJA BONOBRIL
ESPONJA BONOBRIL
$ 643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.929
$ 1.929
41103406
Cajas de aislamiento con guantes
2
Unidad
GUANTES LATEX
GUANTES LATEX
$ 3.614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.228
$ 7.227
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBA
ESCOBA
$ 3.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.047
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad
PAÑO ABSORVENTE
PAÑO ABSORVENTE
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.960
$ 9.958
47131811
Productos de lavandería
3
Unidad
OMO 1 KG
OMO 1KG
$ 1.511,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.533
$ 4.533
Total Neto
$ 244.885
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.528
TOTAL OC
$ 291.413
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.