|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1627-60-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-53-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1627-53-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
|
|
R.U.T. |
61.602.145-1 |
|
Dirección de Facturación |
Negrete 1401 |
|
Comuna |
San Fernando
|
|
Impuesto |
119380,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Negrete 1401 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SCM |
|
Razón Social |
SCM PHARMA SPA
|
|
R.U.T. |
77.337.544-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SCM |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 44 | Caja | APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA CON IONES DE PLATA, DIMENSIONES 10 X 10 CM, INDICADO PARA HERIDAS CON EXUDADO MODERADO A ABUNDANTE Y RIESGO DE INFECCION. ALTA CAPACIDAD DE ABSORCION, MATERIAL SUAVE Y CONFORMABLE. PRESENTACION: CAJA CON 10 UNIDADES, ESTERIL | Espuma NAdhesiva Ag_10X10 10Pcs, Lab. Isimed, Vence 30-11-2026. |
$ 14.280,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 628.320
|
$ 628.320
|
|
|
Total Neto
|
$ 628.320
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 119.381
|
|
$ 747.701
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.