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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1627-608-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PREST SERV. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS ENER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
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R.U.T. |
61.602.145-1 |
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Dirección de Facturación |
Negrete 1401 |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Negrete 1401 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
david german |
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Razón Social |
TRANSPORTES ADONAI SPA
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R.U.T. |
76.925.209-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
david german |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101803
| Servicios de transporte de vehículos | 1 | Unidad | POLI DOLOR ENERO 2024 | POLI DOLOR ENERO 2024 |
$ 109.009,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.009
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$ 109.009
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78101803
| Servicios de transporte de vehículos | 1 | Unidad | UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA ENERO 2024 | UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA ENERO 2024 |
$ 8.363.233,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.363.233
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$ 8.363.233
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78101803
| Servicios de transporte de vehículos | 1 | Unidad | INFECTOLOGIA ENERO 2024 | INFECTOLOGIA ENERO 2024 |
$ 31.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.311
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$ 31.311
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Total Neto
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$ 8.503.553
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 8.503.553
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.