Orden de Compra. Nº1627-784-SE07 "PARAFINA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1627-784-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2007
Nombre de la Orden de Compra PARAFINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARAFINA PARA CALDERA, DESPACHAR VIERNES 30-03-2007 ANTES DE LAS 16:00 HRS, HORARIO COLACION 13:00 A 13:30, SOLICITUD SERV. GRLES. Nº 87
Proveniente de Licitación 1627-1-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Facturación Negrete 1401
Comuna -1
Impuesto 177840
Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TOM PETROL S.A
R.U.T. 76.397.190-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101502
Queroseno3000LitroQuerosenoPARAFINA PARA CALDERA, PUESTA EN EL ESTABLECIMIENTO. $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.000 $ 936.000
Total Neto $ 936.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.840
TOTAL OC $ 1.113.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.