Orden de Compra. Nº1627-817-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 1627-237-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1627-817-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1627-237-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE REQUIERE LICITAR VASOS DESECHABLE PARA HOSP. SAN FERNANDO. SE DEBE CONSIDERAR EL FLETE.
Proveniente de Licitación 1627-237-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Facturación Negrete 1401
Comuna -1
Impuesto 3230
Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIGUEL JULIO BUSQUETS IVARS
R.U.T. 4.043.754-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101903
Vasos de servicio1000UnidadVasos de servicioVASOS DESECHABLE DE PLUMA V IT DE 360 CC $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
Total Neto $ 17.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.230
TOTAL OC $ 20.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.