Orden de Compra. Nº1627-928-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-50-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1627-928-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-50-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1627-50-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2717 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Facturación Negrete 1401
Comuna San Fernando
Impuesto 618596,3
Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VBC GROUP SPA
Razón Social VBC GROUP SPA
R.U.T. 77.350.794-5
Sucursal VBC GROUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel2703CajaCLIPS MEDIANO 50 MM CLIPS METALICO N50 REDONDO 50 MM GIGANTE 50 UN FULTONS $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.543.413 $ 1.543.413
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo238CajaLAPICES SCRIPTO X 24 COLORES MARCADOR GIOTTO TURBO COLOR 24 UNIDADES $ 4.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996.268 $ 996.268
44122001
Archivadores de fichas219Unidadset LOMO ARCHIVADOR OFICIO LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.770 $ 181.770
11151712
Tejido de papel590UnidadPAPEL HILADO (HOJA) PAPEL HILADO HOJA ROKA $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.330 $ 51.330
44122010
Divisores441UnidadSET SEPARADOR OFICIO SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTULBRILLANTE DUPLEX  $ 491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.531 $ 216.531
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto138UnidadSET PAÑO LENCI ESTUCHE (12 UNIDADES) ESTUCHE ARTECOLOR PAÑO LENCI 20X30 CM Artel $ 1.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.742 $ 173.742
44121905
Almohadillas de entintar o estampar44UnidadTAMPON NEUTRO N°2 TAMPON N2 NEGRO PLASTICO 5 X 10 CM TALINAY $ 1.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.644 $ 83.644
60121124
Papel kraft72PliegoPAPEL KRAFT PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072
Total Neto $ 3.255.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 618.596
TOTAL OC $ 3.874.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.