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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1627-940-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-200-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1627-200-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
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R.U.T. |
61.602.145-1 |
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Dirección de Facturación |
Negrete 1401 |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
12436,2676 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Negrete 1401 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Surti Ventas Limitada |
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Razón Social |
SURTI VENTAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.462.500-5 |
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Sucursal |
Surti Ventas Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 24 | Botella | limpiador en crema similiar a cif x botella | |23079 |AZUCAR 1 KL. PORTOBELLO GRADO 1. |
$ 787,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.888
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$ 18.888
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50201710
| Té de hierbas | 2 | Caja | te de hierbas x caja de 50 bolsitas | |23079 |AZUCAR 1 KL. PORTOBELLO GRADO 1. |
$ 647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.294
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$ 1.294
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47131805
| Limpiadores de uso general | 24 | Unidad | esponja multiuso similar bonobril | |23079 |AZUCAR 1 KL. PORTOBELLO GRADO 1. |
$ 362,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.688
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$ 8.688
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53131608
| Jabones | 12 | Pan | jabon de tocador en pan | |23079 |AZUCAR 1 KL. PORTOBELLO GRADO 1. |
$ 313,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.756
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$ 3.752
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53131624
| Toallitas húmedas | 72 | Sachet | sachet de toallas humedas | |23079 |AZUCAR 1 KL. PORTOBELLO GRADO 1. |
$ 456,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.832
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$ 32.832
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Total Neto
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$ 65.454
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.436
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$ 77.890
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.