Orden de Compra. Nº1627-969-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-15-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1627-969-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-15-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1627-15-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3328 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Facturación Negrete 1401
Comuna San Fernando
Impuesto 1384910
Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUR SPA
Razón Social SUR SPA
R.U.T. 77.372.975-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111502
Cuchillos de afeitar528UnidadMAQUINA AFEITAR DESECHABLE 3 HOJAS MONTADAS SOBRE RESORTES INDEPENDIENTES Y CABEZA MOVIL TIPO PRESTOBARBA 3 GILLETE O EQUIVALENTEMAQUINA AFEITAR DESECHABLE 3 HOJAS MONTADAS SOBRE RESORTES INDEPENDIENTES Y CABEZA MOVIL TIPO PRESTOBARBA 3 GILLETE O EQUIVALENTE Factor de empaque : Cajas de 100 unidades. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.400 $ 950.400
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción460UnidadJABON LIQUIDO DE TOCADOR CON DISPENSADOR EN BOTELLA 340 - 350 ML.JABON LIQUIDO DE TOCADOR CON DISPENSADOR EN BOTELLA 340 - 350 ML. Factor de empaque : Cajas de 20 unidades. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000
53131606
Desodorantes204UnidadDESODORANTE ANTITRASPIRANTE SPYAY 150 ML. PARA HOMBREDESODORANTE ANTITRASPIRANTE SPYAY 150 ML. PARA HOMBRE $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.200 $ 775.200
53131606
Desodorantes132UnidadDESODORANTE ANTITRASPIRANTE SPRAY 150 CC. PARA MUJERDESODORANTE ANTITRASPIRANTE SPRAY 150 CC. PARA MUJER $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 633.600 $ 633.600
53131501
Enjuague bucal96UnidadENJUAGUE BUCAL SIN ALCOHOL 500 ML.ENJUAGUE BUCAL SIN ALCOHOL 500 ML. $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.600 $ 393.600
14121504
Papel para embalaje574RolloFILM PALETIZADOR 50 CMS DE ANCHO X 250 MTS. FILM PALETIZADOR 50 CMS DE ANCHO X 250 MTS. Factor de empaque: cajas de 6 unidades SE SOLICITA ENVÍO PARCIALIZADO EN 2 $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.616.200 $ 3.616.200
Total Neto $ 7.289.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.384.910
TOTAL OC $ 8.673.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.