Orden de Compra. Nº1627-987-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-15-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1627-987-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-15-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1627-15-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4726
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Facturación Negrete 1401
Comuna San Fernando
Impuesto 178997,1
Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dolphin Medical
Razón Social DOLPHIN MEDICAL SPA
R.U.T. 77.783.690-0
Sucursal Dolphin Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121540
Cable galvanizado15UnidadCABLE PARA FORCEPS BIPOLAR REUTILIZABLE 4,6 M, REF. E0020VCABLE BIPOLAR 2 PIN, AUTOCLAVABLE CÓDIGO 180-140 $ 54.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.650 $ 814.650
42294211
Instrumentos quirúrgicos de especialidad o bandejas de procedimiento10UnidadCOPELA ACERO INOXIDABLE 0.16 LTS. COPELA ACERO INOXIDABLE 0.16 LTS. CÓDIGO 600-231-080. $ 12.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.440 $ 127.440
Total Neto $ 942.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.997
TOTAL OC $ 1.121.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.