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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1628-159-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE TALLER DE HERBOLARIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS
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R.U.T. |
61.602.132-k |
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Dirección de Facturación |
AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
159663,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-07-2025 |
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Proveedor |
Germinando |
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Razón Social |
GERMINANDO SPA
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R.U.T. |
77.455.533-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Germinando |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85141601
| Hierbas medicinales y servicios de herbolarios | 1 | Unidad | TALLER DE HERBOLARIA.
SE ADJUNTA ARCHIVO CON EL TEMA A TRATAR, CUANTAS SESIONES SE DEBEN REALIZAR, LOS OBJETIVOS , ACTIVIDADES,ENTRE OTRAS CARACTERÍSTICAS.
SE SOLICITA AL OFERENTE ADJUNTAR ESPECIFICACIONES E IMÁGENES DE LO SOLICITADO.
DE NO ADJUNTAR LO SOLICITADO LA OFERTA QUEDARA DESESTIMADA.
LOS DÍAS Y HORARIOS QUE SE REALIZARAN LAS ACTIVIDADES DEBE DE CONVENIR ENTRE EL OFERENTE Y EL REFERENTE.
| TALLER DE HERBOLARIA |
$ 840.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.336
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$ 840.336
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Total Neto
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$ 840.336
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.664
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$ 1.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.