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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1628-183-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS
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R.U.T. |
61.602.132-k |
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Dirección de Facturación |
AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
207100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-05-2026 |
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Proveedor |
PATRICIA PAOLA |
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Razón Social |
SERVICIOS PUBLICITARIOS ACOLOR LIMITADA
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R.U.T. |
76.307.523-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PATRICIA PAOLA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 1 | Unidad | INSUMOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN.
SE ADJUNTAR ARCHIVO CON LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, CANTIDAD, DISEÑOS Y ADEMAS UN CONTACTO PARA DAR VISTO BUENO DE CADA DISEÑO.ETC.
SE SOLICITA AL OFERENTE ADJUNTAR IMAGENES Y ESPEFICIACIONES DE NO ADJUNTAR LO SOLICITADO LA OFERTA QUEDARA DESESTIMADA. | INSUMOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN. |
$ 1.090.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.090.000
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$ 1.090.000
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Total Neto
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$ 1.090.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 207.100
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$ 1.297.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.