|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1628-240-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
18-05-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1628-49-L115 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1628-49-L115 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Santa Filomena de Graneros |
|
Razón Social |
Hospital Santa Filomena de Graneros
|
|
R.U.T. |
61.602.132-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida La Compañia 550 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Santa Filomena de Graneros
|
|
R.U.T. |
61.602.132-k |
|
Dirección de Facturación |
Avenida La Compañia 550 |
|
Comuna |
Graneros
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Compañia 550 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-12-2015 |
|
|
|
Proveedor |
María Luisa |
|
Razón Social |
María Luisa Moreno Pérez
|
|
R.U.T. |
17.204.410-7 |
|
Sucursal |
María Luisa |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111701
| Servicios de contratación de personal | 9 | Mes | PERSONA EN POSESION DE TITULO O CERTIFICADO EN TERAPIAS ALTERNATIVAS.EL MES SE DIVIDIRA EN JORNADAS DE 11 HORAS SEMANALES EN HORARIO A DEFINIR. BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN ARCHIVO ADJUNTO. | 211.460 bruto mensual |
$ 211.460,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.903.140
|
$ 1.903.140
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.903.140
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.903.140
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.